目录
第一部分 应急管理部紧急救援促进中心概况 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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八、政府采购支出说明
第四部分 名词解释
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第一部分
应急管理部紧急救援促进中心概况
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应急管理部紧急救援促进中心是应急管理部所属公益 二类事业单位,主要承担应急管理社会动员的促进保障工作, 承办社会应急资源管理平台运营和社会力量救援行动联络 服务有关工作,参与社会应急资源管理体系和社会应急力量 建设工作。
紧急救援促进中心下设综合部(党群工作部)、社会力 量部、应急物资部三个内设机构。
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第二部分
2022 年度部门决算表
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部门:应急管理部紧急救援促进中心
公开01表 单位:万元
收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、社会保障和就业支出 | 9 | 29.65 | |
二、事业收入 | 2 | 590.99 | 二、住房保障支出 | 10 | 29.21 |
三、其他收入 | 3 | 1.35 | 三、灾害防治及应急管理支出 | 11 | 500.43 |
本年收入合计 | 4 | 592.34 | 本年支出合计 | 12 | 559.29 |
使用非财政拨款结余 | 5 | 结余分配 | 13 | 33.05 | |
年初结转和结余 | 6 | 年末结转和结余 | 14 | ||
7 | 15 | ||||
总计 | 8 | 592.34 | 总计 | 16 | 592.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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部门:应急管理部紧急救援促进中心
公开02表 单位:万元
收入决算表
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 592.34 | 592.34 | 1.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 4.51 | 4.51 | |||||
221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.59 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 0.65 | 0.65 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 7.27 | 7.27 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 533.48 | 532.13 | 1.35 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 533.48 | 532.13 | 1.35 | ||||
2240150 | 事业运行 | 533.48 | 532.13 | 1.35 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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部门:应急管理部紧急救援促进中心
公开03表 单位:万元
支出决算表
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 559.29 | 559.29 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 0.65 | 0.65 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.27 | 7.27 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 500.43 | 500.43 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 500.43 | 500.43 | ||||
2240150 | 事业运行 | 500.43 | 500.43 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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部门:应急管理部紧急救援促进中心
公开04表 单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
总计 | 总计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款的总收支和年末结转结余情况。
说明:应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,部门决算中没有使用 财政拨款收入支出,故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门:应急管理部紧急救援促进中心 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明:应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,部门决算中没有使 用一般公共预算财政拨款支出,故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:应急管理部紧急救援促进中心
公开06表 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
人员经费合计 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
说明:应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,部门决算中没 有使用一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 部门:应急管理部紧急救援促进中心 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映 按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。
说明:应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,部门决算中没有使用财 政拨款的一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 部门:应急管理部紧急救援促进中心 单位:万元
项目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:应急管理部紧急救援促进中心没有政府性基金收入,也没有使用政 府性基金安排的支出,故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 部门:应急管理部紧急救援促进中心 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:应急管理部紧急救援促进中心没有国有资本经营收入,也没有使用 国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
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第三部分
2022 年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为592.34万元,与2021年相比, 收、支总计均减少 206.05 万元,减少 25.81%;主要原因: 教辅资料收入减少。
图 1:收支决算总计变动情况 (单位:万元)
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 592.34 万元,其中:事业收入 590.99 万元,占 99.77%;其他收入 1.35 万元,占 0.23%。
图 2:收入决算结构 - 16 -
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计559.29万元,其中:基本支出559.29 万元,占 100%。
图 3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
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应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,没 有财政拨款收入支出决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,没 有一般公共预算财政拨款支出决算。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,没 有一般公共预算财政拨款基本支出决算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
应急管理部紧急救援促进中心是经费自理事业单位,没 有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。
八、政府采购支出说明
应急管理部紧急救援促进中心 2022 年度政府采购支出 总额 5.03 万元,全部为政府采购货物支出,其中:授予中小 企业合同金额 5.03 万元,占政府采购支出总额的 100%。
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第四部分 名词解释
一、年初结转和结余:指单位以前年度收入、结转到本 - 19 -
年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 二、事业收入:指促进中心教辅资料费和项目收入。 三、其他收入:指除上述事业收入以外的收入。主要是
存款利息收入、捐赠收入、投资收益。
四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指应急 管理部紧急救援促进中心实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指应急管理 部紧急救援促进中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业 年金支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指应急管理部紧急救援促进中心按照人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。
七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 事业运行(项):指应急管理部紧急救援促进中心用于保障 机构正常运行的基本支出
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 - 20 -
以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
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